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积极配合审计工作,全面提升财务管理水平
  来源:本站原创  作者:曾美英(计划财务部)   发布时间:2023/1/13 11:38:56   点击数:1272   责任编辑:RXGSadmin888

根据年度审计工作安排,大信会计师事务所(特殊普通合伙)于1月3日至5日进驻我司,对我司2022年度财务工作进行年终审计。公司领导高度重视此次审计工作,要求计划财务部积极主动、全力配合,确保此项工作顺利进行。

为了积极配合做好本次审计工作,计划财务部提前安排部署:一是思想重视,全力配合。一方面要求部门人员要把这项工作作为当前重点工作来开展,相关人员要在规定的时间节点做好年度结账工作,组织相关人员提前到基本户开户行打印公司开户清单,到人民银行打印征信报告等,要求及时做好固定资产、备品备件等的盘点工作,要求对当年度的会计凭证、账簿、年度报表、纳税申报表等提前整理清查;另一方面指定部门专人积极联络对接审计组,协助做好车辆、食宿等的安排,给予审计组提供良好的工作条件,确保审计工作有序进行。二是积极协调,耐心解释。在审计过程中,对于审计组提出有疑问的事项,要求经办人员客观如实地回答审计工作人员提出的询问,做好现场解释工作,实事求是的反映有关情况,并提供相关说明,确保审计组人员全面了解公司财务的实际情况,客观公正地做出审计结论。

下一步,计划财务部将对审计组反馈的问题事项及公司财务存在的薄弱环节,逐一核实,及时交流沟通,深入分析原因,认真加以整改,以进一步夯实公司财务管理基础,提高管理水平。同时举一反三,进一步完善公司财务管理体系,填补财务管理中的漏洞,切实达到以审计促管理、以审计促规范的效果。


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